关于印发《川沙新镇2025年度审计项目计划》 的通知

索引号 SY-310115-2025-00604
文件编号 浦川新府〔2025〕19号
发布机构 川沙新镇
公开类别 主动公开
发布时间 2025-02-20

 

 

 

浦川新府〔202519

 

 

关于印发《川沙新镇2025年度审计项目计划》

的通知

 

新镇各办,各社区,各直属企事业单位,各村居:

现将《川沙新镇2025年度审计项目计划》印发给你们,请认真按照执行。

 

 

浦东新区川沙新镇人民政府

2025123

 

 

川沙新镇2025年度审计项目计划

 

为进一步加强川沙新镇内部审计工作,强化审计监督职能,落实整改措施。根据新区审计局和新镇党委、政府工作要求,结合我镇内审工作实际,制定2025年度川沙新镇内部审计项目计划。

一、指导思想

川沙新镇审计工作深入贯彻中央、市委审计委员会会议精神 、区委审计工作部署,继续在新镇“领导重视,机构健全,上下协调,内控严密”的新局面下,依法全面履行审计服务与监督职能,坚持审计工作全覆盖、总结经验做法,化工作成果为指引方向,较好发挥“经济卫士”和“政府谋士”的重要作用。

二、主要任务

2025年的内审工作,主要采用内外审结合方式,独立、客观、有序开展审计,科学编制审计工作计划,以“三年轮审”、“离任必审”、建设工程“凡建必审”等原则,有序安排和开展经责审、财务收支审、专项审计调查、建设工程审价及决算审计等审计项目。包括经济责任审计6项,财政财务收支审计12项,专项资金审计5项,建设项目竣工审计全覆盖,促使审计工作任务更趋具体化、更具目的性。

(一)聚焦监督权力运行,开展干部经济责任审计

2025, 继续推进“三年轮审及“离任必审的目标要求,确保监督无盲区。开展川沙投资经营管理中心、城投公司、园区公司、社区受理中心任期经责审、开展名镇公司和经发中心2个单位纪审一体化经责审。重点关注平台公司资金资产家底、资产经营管理、往来款项清理等情况,关注领导干部内部管理制度的建立和执行情况,重大决策、履行管理职能和廉洁管理方面的情况,进一步发挥经济责任审计在党风廉政建设和促进干部管理监督工作中的重要作用。

2025年度,安排任中经责审计4家、纪审一体化经责审计2家,另离任审计对象根据干部任用情况,由党群办负责提供。

(二)聚焦财政资金安全使用,开展财政财务收支审计

开展黄楼工贸公司等14家部分镇级二级公司财务收支审计。一是对2024年区审计局开展镇级集体企业运营及管理情况的专项审计调查中,披露“在审计年度内未开展审计监督”问题落实区审计局审计问题整改,2025年年初对12家实际不运营公司锁定资产,抓整改到位。二是按区农经站工作要求,需对六团农贸市场管理公司等2家公司理清投资关系,以便2025年纳入市农经平台管理。

开展镇级基层工会经费使用情况的财务收支审计。在上年基础上,继续按照区总工会和镇工会要求对基层工会年度经费审查的工作部署,对余下的镇下属59家基层工会2024年度经费收支使用、预决算执行等情况财务收支审计。

 2025年度,安排开展财政财务收支审计73家。

(三)聚焦服务领域质量提升,开展专项资金审计

一是开展对符合分配条件的27个村经合社2024年度年终收益分配专项审计,关注预算安排、资产负债、当年的收益情况,客观、公正、真实确定分配额度和各项支出比例,为职能部门制定分配方案提供财务支持,提升村集体资产的保值增值。

二是开展对3个镇级公墓(另福寿陵园因法人离任,已2024年完成审计)专项审计,关注经营管理、财务收支、资产负债、资产管理、对外投资等情况,揭示存在的问题,分析原因,提出有针对性的审计建议,为进一步完善墓园经营企业的管理提供依据,进一步提高财政资金的使用效益。

三是开展对部分或全额使用财政资金情况的延伸审计监督,关注财政资金使用管理的真实性、合法性和效益性情况,规范政府采购行为,提高财政资金的使用效益。

2025年度,安排专项审计调查5家。

(四)聚焦监审联动成效,开展“纪审一体化”监督审计

深化贯通协同。自2021年川沙新镇被区纪委定为“纪审一体化”街镇试点之一起,新镇纪委与内审室联手开展试点项目,对群众反应强烈、廉政风险突出的单位列入重点项目,相互借势发力、协同互助、优势互补、共同研商,充分发挥监察审计一体化的监督合力,深化审计成果运用。

2025年度,安排“纪审一体化”项目2家。

(五)聚焦建设项目投资效益,开展政府投资建设项目审计

继续严格按新修订的《川沙新镇镇级财力投资建设工程项目管理实施办法》文件要求,严把审核、监督关,做好基建项目全覆盖审价工作。加强对建设单位和委托社会中介机构实施审计项目的过程监管,做实做细委托项目质量核查工作,促进政府投资建设项目绩效提升。

(六)积极完成其他交办任务

认真负责完成上级部门及镇领导交办的其他审计事项。

三、工作措施

(一)加强创新,进一步提升审计监督效能

通过强化纪审一体化广度、深度,依托纪检监察部门,加强内审成果运用,加大边审边促和审后检查的“双督促”力度,力求内审发现问题“不能不改”“不敢不改”,有效形成监督“闭环”,确保审计发现的问题整改及时、到位、有效,推动审计监督和整改成果真正落到实处。

(二)加强统筹,进一步完善审计监督体系

通过加强审计资源统筹,借助国家审计,整合社会审计,与内部审计力量,形成审计合力,运用信息化手段,加强数据比对和疑点分析,实现精准审计,高效审计。

(三)加强管理,进一步提升审计工作质量和水平

加强审计项目力量配置,落实审计项目不定时汇报、审计报告反馈、集中审议。加强审计质量和进度管理,通过三级复核,严格把关。加强审计项目时间节点,落实项目完成进度。加强以审代训、双月培训、经验分享等方式,培养政策性、专业性、实务性人才,努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、的专业化内部审计干部队伍。

 

附件:川沙新镇2025年审计项目计划

 

 

 

浦东新区川沙新镇人民政府

2025213

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