上海市浦东新区统计局2023年度预算执行及其他财政收支情况的审计结果

索引号 SY-310115-2025-02368
文件编号 审计结果公告〔2025〕5号
发布机构 审计局
公开类别 主动公开
发布时间 2025-06-05

根据《中华人民共和国审计法》规定,20243月,区审计局对上海市浦东新区统计局(以下简称区统计局)2023年预算执行及其他财政收支情况进行了审计,并延伸审计了1个所属单位。现将审计结果公告如下:

一、基本情况和审计评价

区统计局为区一级预算单位。2023年部门预算由区统计局本部和1个所属预算单位的预算组成。

区财政局批复区统计局2023年财政支出预算总额为7398.48万元,主要为一般公共预算支出。2023年,区统计局实际收到财政拨款6377.29万元。

审计结果表明,区统计局预算执行情况总体较好,会计核算基本遵守有关财经法规,提供的决算报表基本真实地反映了区统计局2023年度预算执行及其他财政收支情况。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)预算管理方面。主要是部分项目预算编制不够规范、不够合理,两年以上结转余资金未及时清理。

(二)项目支出管理方面。主要是项目支出绩效指标设置不够规范、招投标监管不严、个别项目立项程序不完整。

(三)内部控制管理方面。主要是纪念品管理不规范、个别经费列支不规范、合同管理不规范。

(四)国有资产管理方面。要是部分固定资产超配、闲置或未及时处置。

三、审计处理情况及意见

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。对预算编制和执行方面的问题,要求区统计局进一步加强预算管理,提升预算编制规范化、精细化水平;对项目支出管理方面的问题,要求区统计局加强项目和预算绩效管理,提升绩效目标编报质量,做好招投标监管工作;对内部控制管理方面的问题,要求区统计局建立健全内部控制制度,提高内控制度执行力;对国有资产管理方面的问题,要求区统计局加强和规范资产管理,提高资产使用效益。

具体整改结果由区统计局向社会公告。

 

上海市浦东新区审计局

2025年5月21日

                                                                                                                                          

 


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