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索取号 XB6900000-2016-002 记录形式
信息名称 中共浦东新区(监察局)2016年部门预算编制说明
文件编号 发布机构 监察局
公开类别 主动公开 发布时间 2016-02-15
载体类型 来源 监察局
内容描述 中共浦东新区(监察局)2016年部门预算编制说明

中共浦东新区(监察局)2016年部门预算编制说明

中共浦东新区(监察局)2016年部门预算编制说明
新区纪委2016年部门预算编制说明
一、部门主要职能
    (一)负责全区党的纪律检查工作,维护《中国共产党章程》和其他党内法规,实施党章规定范围内的监督,检查区各级党组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及行使权力的情况,对存在问题的党组织或党员领导干部进行问责;
 
    (二)负责全区行政监察工作,实施《中华人民共和国行政监察法》规定范围内的监督,检查全区监察对象执行国家法律、法规、决定、命令以及行使权力的情况,对存在问题的监察对象进行问责;
    (三)贯彻落实党的纪律检查和行政监察工作双重领导体制,及时主动向市纪委、市监察局和区委、区政府报告工作;
    (四)贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于加强党风廉政建设的决定,协助区委抓好党风廉政建设,组织协调反腐败各项任务;
    (五)监督和指导全区各级党政组织和纪检监察组织落实党风廉政建设责任制、承担惩治和预防腐败工作任务,对党风廉政建设责任制落实不力的单位和个人进行问责;
   (六)受理对全区党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;
   (七)检查和处理全区各级党组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,调查处理全区监察对象违反行政纪律的行为;
   (八)受理全区党组织和党员不服党纪处分的申诉,受理全区监察对象不服政纪处分的申诉,以及法律、行政法规规定的其他需受理的申诉;
   (九)研究制定全区党风廉政建设和反腐败工作有关制度和规范性文件,组织开展理论研究工作;
   (十)组织开展党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育;监督和指导全区反腐倡廉宣传教育工作;
   (十一)组织开展巡察工作;
   (十二)监督和指导全区纪检监察组织开展工作;监督和指导全区纪检监察干部队伍建设,会同有关部门按干部管理权限对纪检监察组织领导干部的配备、调整、任免提出意见和建议;
   (十三)承办上级纪检监察机关和区委、区政府及其领导交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
     新区纪委部门预算是包括新区纪委机关本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。2016年,新区纪委部门预算支出总额为 2454.81万元,其中:一般公共预算拨款支出预算 2454.81万元,一般公共预算拨款支出预算中,基本支出 1874.81万元;项目支出 580万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
    1、“住房保障支出”科目 62.3万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    2、“医疗卫生与计划生育支出”科目 85.87万元,主要用于医疗保障支出85.87元。
    3、“社会保障和就业支出”科目 33.51万元,主要用于行政单位离退休人员补贴支出。
    4、“一般公共服务支出”科目 2273.13万元,主要用于人员经费1172.67万元,公用经费520.46万元,巡察工作、宣传教育(专栏、专题片、教育资料等)、纪检监察案件管理信息系统、党风政风监督员经费、办案工作经费、司法审计、政务网运行维护费等项目支出580.00万元。

 

浦东新区2016年新区纪委(部门)收支预算总表
    单位:万元(保留二位小数)
收入 支出
       预算数        预算数
一、财政拨款收入 2454.81 一、一般公共服务支出 2273.13
1、一般公共预算拨款收入 2454.81 二、国防支出  
2、基金预算拨款收入   三、公共安全支出  
3、非税收入专户拨款收入   四、教育支出  
4、专项基金(资金)拨款收入   五、科学技术支出  
5、上级财政专项拨款收入   六、文化体育与传媒支出  
二、事业收入   七、社会保障和就业支出 33.51
三、事业单位经营收入   八、医疗卫生与计划生育支出 85.87
四、其他收入   九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 62.30
    十七、粮油物资储备支出  
    十八、其他支出  
       
当年收入合计 2454.81 当年支出合计 2454.81
上年末滚存结余 251.07 结转支出  
   其中:用上年结余(事业基金)弥补当年收支差额   本年末滚存结余 251.07
结转项目      
       
平衡数 2705.88 平衡数 2705.88

浦东新区2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门: 新区纪委 单位:万元(保留二位小数)
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2454.81 一、一般公共服务支出 2273.13 2273.13  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 33.51 33.51  
    八、医疗卫生与计划生育支出 85.87 85.87  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 62.30 62.30  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
收入总计 2454.81 支出总计 2454.81 2454.81  

 

浦东新区2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门: 新区纪委   单位:万元(保留二位小数)
项目 一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计       2454.81 1874.81 580.00
201     一般公共服务支出 2273.13 1693.13 580.00
201 11    纪检监察事务 2273.13 1693.13 580.00
201 11 01   行政运行 1659.95 1659.95  
201 11 02   一般行政管理事务 557.00   557.00
201 11 50   事业运行 33.18 33.18  
201 11 99   其他纪检监察事务支出 23.00   23.00
208     社会保障和就业支出 33.51 33.51  
208 05    行政事业单位离退休 33.51 33.51  
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 33.51 33.51  
210     医疗卫生与计划生育支出 85.87 85.87  
210 05    医疗保障 85.87 85.87  
210 05 01   行政单位医疗 83.74 83.74  
210 05 02   事业单位医疗 2.13 2.13  
221     住房保障支出 62.30 62.30  
221 02    住房改革支出 62.30 62.30  
221 02 01   住房公积金 62.30 62.30  

 

浦东新区2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门: 新区纪委   单位:万元(保留二位小数)
项目 政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
注:本单位无政府性基金支出,本表数据为零。

浦东新区2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门: 新区纪委   单位:万元(保留二位小数)
项目 一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计     1874.81 1354.11 520.70
301   工资福利支出 1254.91 1254.91  
301 01  基本工资 199.83 199.83  
301 02  津贴补贴 601.96 601.96  
301 03  奖金 89.17 89.17  
301 04  社会保障缴费 249.09 249.09  
301 05  伙食费 89.63 89.63  
301 07  绩效工资 13.74 13.74  
301 99  其他工资福利支出 11.49 11.49  
302   商品和服务支出 520.70   520.70
302 01  办公费 60.83   60.83
302 02  印刷费 15.54   15.54
302 04  手续费 2.90   2.90
302 07  邮电费 9.50   9.50
302 09  物业管理费 30.00   30.00
302 11  差旅费 3.20   3.20
302 13  维修(护)费 3.03   3.03
302 15  会议费 19.50   19.50
302 16  培训费 14.01   14.01
302 17  公务接待费 8.21   8.21
302 19  装备购置费 24.60   24.60
302 26  劳务费 13.60   13.60
302 27  委托业务费 1.21   1.21
302 28  工会经费 13.60   13.60
302 29  福利费 16.42   16.42
302 31  公务用车运行维护费 19.86   19.86
302 99  其他商品和服务支出 264.69   264.69
303   对个人和家庭的补助 99.20 99.20  
303 01  离休费 18.54 18.54  
303 02  退休费 14.73 14.73  
303 05  生活补助 0.69 0.69  
303 08  助学金 2.24 2.24  
303 11  住房公积金 62.30 62.30  
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.70 0.70  
399   其他支出      
399 99  其他支出